Impuestos, IVA y GST
Para cumplir con la normativa fiscal, Kinsta cobra el impuesto sobre las ventas, el IVA o el GST, según sea necesario, a los clientes ubicados en determinados lugares.
Ten en cuenta que este artículo no constituye asesoramiento jurídico, fiscal o profesional de otro tipo.
Si tienes preguntas sobre cómo añadir tu identificación de IVA o GSTIN a nuestro sistema, ponte en contacto con nuestro equipo de Soporte en cualquier momento.Si tienes más preguntas, ponte en contacto con tu asesor contable o jurídico, o con la autoridad fiscal local.
Lugares Sujetos a Impuestos
- El impuesto sobre las ventas de EE.UU. se aplica a tu factura si resides o tu empresa está registrada en los siguientes estados: Connecticut, el Distrito de Columbia (DC), Ohio o Texas.
- El IVA de la UE y el Reino Unido se aplica si resides en la UE o el Reino Unido o tu empresa está registrada en la UE o el Reino Unido.
- El GST indio se aplica si eres residente en India o si tu empresa está registrada en India.
Reembolsos de Facturas Anteriores
Lamentablemente, no podemos reembolsar el impuesto sobre las ventas, el IVA o el GST cobrados antes de tener almacenada la documentación de exención o de tipo cero.
Impuesto Sobre las Ventas en EE.UU
Para cumplir con la normativa fiscal estadounidense, Kinsta añade el impuesto sobre las ventas a las facturas de los clientes ubicados en algunos estados de Estados Unidos. En esta sección, te explicaremos qué estados están afectados y cómo puede afectarte.
El impuesto sobre las ventas es un impuesto sobre el consumo que grava la venta de bienes y servicios. El impuesto sobre las ventas se rige por los estados y también puede ser cobrado por los municipios locales, por lo que el porcentaje puede variar de una ciudad y estado a otro. Puedes leer más sobre el impuesto sobre las ventas en usa.gov.
Estados Afectados por el Impuesto Sobre las Ventas en EE.UU
El impuesto sobre las ventas se calcula y aplica en función del lugar donde se prestan los servicios. Determinamos dónde se utilizan nuestros servicios consultando la dirección que proporcionas al registrarte. Puedes revisar y actualizar esta dirección en MyKinsta.
El impuesto sobre las ventas se aplicará a las facturas de los clientes que utilicen nuestros servicios en cualquiera de los siguientes estados:
- Connecticut
- Distrito de Columbia (DC)
- Ohio
- Texas
Con el tiempo se añadirán más estados a esta lista. Cuando se determine que Kinsta tendrá que recaudar el impuesto sobre las ventas en un estado adicional, proporcionaremos una actualización a los clientes afectados antes de la aplicación del cambio.
¿Cómo Me Afecta Esto?
Si eres residente en EE.UU. o tu empresa está registrada en EE.UU., estamos obligados a aplicar el impuesto sobre las ventas a tus compras si te encuentras en un estado que lo exija (consulta la lista anterior).
Por ejemplo, en el momento de redactar este documento, el tipo del impuesto sobre las ventas en Texas es del 6,25%. Si compras un plan Administrado de WordPress Pro (precio en el momento de escribir este artículo: 70 $), el total de tu compra será de 74,38 $. Se compone del precio de venta de 70 $ y de un impuesto del 6,25%, que es de 4,38 $. Estos elementos se muestran por separado en la página de pago y en tus facturas, y se añaden automáticamente en función del estado en el que te encuentres.
Exención del Impuesto sobre las Ventas
En determinadas circunstancias, tú o tu empresa podéis beneficiaros de una exención del impuesto sobre las ventas. Las exenciones del impuesto sobre las ventas se gestionan estado por estado. Si tu organización está exenta del impuesto sobre las ventas, ponte en contacto con nuestro equipo de Facturación y facilítales una copia de tu certificado de exención fiscal.
Para más información sobre las exenciones fiscales, consulta con el Departamento de Hacienda de tu estado.
¿Se Reembolsará el IVA de Facturas Anteriores?
Lamentablemente, no. Eres responsable de proporcionarnos una copia de tu certificado de exención fiscal. No podemos reembolsar el impuesto sobre las ventas cobrado antes de tenerlo en nuestros archivos.
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
Para cumplir la normativa fiscal, Kinsta cobra el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) a los residentes en la UE y el Reino Unido y a las empresas con sede en la UE y el Reino Unido. Esta sección contiene información básica sobre el IVA y cómo te afecta como cliente de Kinsta. Si sólo quieres introducir tu número de IVA, pasa a esta sección sobre cómo añadir tu número de IVA.
El IVA es una forma de impuesto que debes pagar tras la compra de la mayoría de bienes o servicios en la UE o el Reino Unido. Esto incluye servicios digitales como el alojamiento. El IVA es un porcentaje del precio que se añade a cada factura. El tipo de IVA lo define cada país. Dependiendo del país en el que residas o en el que esté registrada tu empresa, el tipo de IVA será diferente.
Periódicamente se publican datos sobre los tipos de IVA específicos. Ten en cuenta que cada país puede establecer varios tipos de IVA. Nuestros servicios están sujetos al tipo normal. Para ver los tipos específicos, consulta la página oficial de tu organismo regulador:
¿Cómo Me Afecta Esto?
Esta información sólo es importante para ti si eres residente en la UE o en el Reino Unido o si tu empresa está registrada en la UE o en el Reino Unido.
Si eres residente en la UE o en el Reino Unido, o si tu empresa está registrada en la UE o en el Reino Unido, generalmente estamos obligados a aplicar el IVA a tus compras. Por ejemplo: en el momento de redactar este documento, el tipo normal de IVA en España es del 21%. Si compras un plan Business 1 (precio en el momento de escribir este artículo: 115$.), el total de tu compra será de 139,15 $. Está compuesto por el precio de venta de 115 $ y un impuesto del 21%, que es de 24,15 $. Estos elementos se muestran por separado en la página de pago y en tus facturas. El tipo de IVA que debemos aplicar depende del país que hayas elegido.
Si nos facilitas un número de IVA válido, estamos autorizados — según las normas fiscales aplicables — a aplicar un tipo cero de IVA. Esto significa que cobraremos un 0% de IVA. Si tienes un número de IVA, debes añadirlo durante el registro o en MyKinsta (Configuración de la empresa > Datos de Facturación) para asegurarte de que no se te cobra el IVA. Como empresa con IVA, seguirás siendo responsable del IVA según el sistema de autoliquidación de tu país.
¿Por qué Kinsta, una Empresa Estadounidense, Recauda el IVA?
En la mayoría de los casos, una empresa sólo es responsable de la obligación tributaria en un país determinado si tiene un establecimiento permanente en ese país. Sin embargo, en el caso del IVA, no es así. Las empresas están obligadas a recaudar y remitir el IVA, aunque no tengan un establecimiento permanente en la UE o el Reino Unido.
En el caso del IVA de la UE, según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de EE.UU:
Los proveedores de bienes y servicios electrónicos no pertenecientes a la UE están ahora obligados a registrarse ante una autoridad fiscal del Estado miembro de su elección y a recaudar y remitir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) al tipo de IVA del Estado miembro en el que se encuentre su cliente.
En cuanto al IVA del Reino Unido, según el Gobierno británico, toda empresa que preste servicios digitales a consumidores británicos debe recaudar y remitir el IVA del Reino Unido.
En otras palabras, aunque Kinsta sea una empresa estadounidense, estamos obligados a recaudar y remitir el IVA.
Tipo Cero de IVA
Si introduces un número de IVA válido en MyKinsta, estamos autorizados — en virtud de las normas fiscales aplicables — a establecer un tipo de IVA cero. Esto significa que cobraremos un 0% de IVA. Si tienes un número de IVA, debes añadirlo en MyKinsta para asegurarte de que no se te cobra el IVA. Como empresa registrada a efectos del IVA, seguirás siendo responsable del IVA en virtud del mecanismo de inversión impositiva de tu país.
Obtener un Número de IVA
Las normativas varían de un país a otro. Las empresas pueden solicitar un número de IVA en cualquier momento. Las empresas que alcanzan un umbral mínimo de ingresos están obligadas a solicitarlo.
Ten en cuenta que muchos países europeos pueden emitir números de identificación fiscal nacionales (no comunitarios) u otros números de identificación fiscal. No son números de IVA de la UE y no pueden utilizarse para reducir el importe del IVA a pagar.
Añadir un Número de IVA
En MyKinsta, ve a Configuración de la empresa y haz clic en la pestaña Detalles de Facturación de la barra lateral izquierda. Introduce tu NIF en el campo Número de IVA. Ten en cuenta que esto puede adoptar muchos formatos, ya que cada estado miembro determina su propio formato. Consulta la guía del formato correspondiente para obtener más información:
- Los Números de IVA de la UE comienzan con el código de dos letras del país emisor. Para más información, consulta la Guía de Formatos del Número de IVA de la UE.
- Los Números de IVA del Reino Unido son 9 ó 12 números, a veces con «GB» al principio, como 123456789 o GB123456789.
Guarda tus cambios. Cuando hagas clic fuera del campo o envíes el formulario, tu Número de IVA se validará utilizando el sistema apropiado (VIES para la UE, HMRC para el Reino Unido). Tu Número de IVA sólo se aceptará si su formato es válido y está activo en el sistema aplicable. Una vez que hayas introducido un Número de IVA válido, se ajustarán el IVA y el importe total — no se te cobrará el IVA.
Si Actualmente Me Están Cobrando el IVA, ¿Puedo Añadir Mi Número de IVA?
¡Sí! Nuestro sistema comprobará tu número de IVA en el momento de generar la factura. Si eres una empresa y tienes un número de IVA válido añadido a MyKinsta, no añadiremos el IVA a tu factura. Esto significa que si actualmente se te aplica el IVA, puedes añadir un número en cualquier momento. Esto no modificará las facturas que ya hayas pagado, pero mientras tu número de IVA sea válido, no cargaremos el IVA en las facturas posteriores.
¿Se Devolverá el IVA de Facturas Anteriores?
Lamentablemente, no. Estar en posesión de un Número de IVA no es suficiente para cumplir los requisitos de datos de las autoridades fiscales. Debes estar en posesión de un Número de IVA, y debes proporcionarlo en el momento de la compra. Esto significa que no podemos devolver el IVA de facturas anteriores.
GST Indio (Impuesto sobre Bienes y Servicios)
Con el fin de cumplir con la normativa fiscal, Kinsta recauda el GST indio (Impuesto sobre Bienes y Servicios) de determinados clientes en India. Esta sección explica brevemente qué es el GST indio y cómo te afecta como cliente de Kinsta. Si sólo quieres introducir tu número de Identificación Fiscal de Bienes y Servicios (GSTIN), echa un vistazo a la sección sobre cómo añadir tu número GSTIN.
El GST es un impuesto indirecto que grava la mayoría de los bienes y servicios en la India. El servicio de alojamiento de Kinsta entra dentro de la categoría GST de la India de servicios de acceso y recuperación de bases de datos de información en línea (OIDAR) a clientes de la India.
¿A Quién Afecta el GST indio?
Este artículo sólo es importante para ti si resides en India o si tu empresa está registrada en India.
¿Por Qué Kinsta, una Empresa Estadounidense, Recauda el GST Indio?
Aunque Kinsta tiene su sede fuera de la India, las leyes del GST de la India se aplican a nuestra prestación de servicios de Acceso y Recuperación de Bases de Datos de Información Online (OIDAR, Online Information Database Access and Retrieval) a clientes de la India.
Exención del GST
Si añades un número GST válido en MyKinsta del mismo estado que aparece en tu dirección de facturación, no se te cobrará el GST. Seguirás siendo responsable de informar y pagar el GST sobre nuestros servicios según el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en India.
Obtener un GSTIN
Puedes registrarte para obtener un GSTIN en el sitio web del Impuesto sobre Bienes y Servicios de India. Para más información sobre el proceso, también hay disponibles varios manuales de usuario y preguntas frecuentes.
Añadir un GSTIN
Puedes añadir tu GSTIN en cualquier momento en MyKinsta. Ve a Configuración de la empresa y haz clic en la pestaña Detalles de Facturación. Introduce tu número en el campo GSTIN. Para que se considere válido, el GSTIN debe ser del mismo estado que aparece en tu dirección de facturación. Cuando hagas clic fuera del campo o guardes los cambios, se validará tu GSTIN y sólo se aceptará si su formato es válido y está activo.
Una vez que hayas introducido un GSTIN válido, se ajustarán el GST y el importe total — no se te cobrará el GST. En su lugar, serás responsable de informar y pagar el GST sobre nuestros servicios en virtud del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en India.
Cargo de GST Después de Añadir el GSTIN
Si ya has añadido tu GSTIN pero tu próxima factura sigue mostrando un cargo de GST, comprueba lo siguiente:
- Asegúrate de que el GSTIN es del mismo estado que aparece en tu dirección de facturación.
- Verifica tu número en el portal GST y asegúrate de que es válido.
¿Se Reembolsará el GST de Facturas Anteriores?
Lamentablemente, no. Debes facilitar tu GSTIN en el momento de la compra para quedar exento del impuesto. Esto significa que una vez que hayamos cobrado el GST de una factura, no podremos reembolsar el GST de esa factura.